枞阳县文化馆2024年单位预算
2024年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.枞阳县文化馆2024年收支总表
2.枞阳县文化馆2024年收入总表
3.枞阳县文化馆2024年支出总表
4.枞阳县文化馆2024年财政拨款收支总表
5.枞阳县文化馆2024年一般公共预算支出表
6.枞阳县文化馆2024年一般公共预算基本支出表
7.枞阳县文化馆2024年政府性基金预算支出表
8.枞阳县文化馆2024年国有资本经营预算支出表
9.枞阳县文化馆2024年项目支出表
10.枞阳县文化馆2024年政府采购支出表
11.枞阳县文化馆2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权、文物博物、旅游工作的法律、法规和方针政策,正确把握文化艺术、新闻出版、广播电影宣传舆论导向:编制全县文化新闻出版广播影视及旅游事业的中长期发展计划和年度计划并组织实施;拟定公共文化服务项目政府购买计划并组织实施,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化艺术、广播影视等专项经费。
(二)指导推进全县文化艺术、新闻出版、广播影视、旅游领域体制机制改革,负责文化艺术、新闻出版、广播影视、文物博物、旅游等人才培养和引进工作。
(三)负责文化和旅游信息化建设,组织枞阳文化和旅游形象对外宣传推广。
(四)负责规划、指导全县文化艺术、新闻出版、广播影视、旅游、文物博物、动漫、网络游戏等产业发展,参与制订相关经济政策;参与规划、实施全县重点文化、旅游等项目建设;组织文化影视科研成果的鉴定、评奖。
(五)指导全县文化艺术、新闻出版、广播影视事业的建设与发展。归口管理全县重大文化活动;贯彻执行国家关于艺术考级的政策、法规,监督检查艺术考级工作;组织全县古籍普查、整理工作。
(六)归口管理全县重大艺术演出活动,扶持地方性、代表性文化艺术及影视品种,推动各门类艺术发展。
(七)负责全县文化艺术、新闻出版、广播影视和旅游行业的安全监督管理及应急管理工作;负责出版物市场“扫黄打非”工作;加强对互联网出版活动的审核和监管;管理全县性内部资料出版物和县内报刊社,负责印刷业监管;负责著作权管理工作。指导组织查处有重大影响的著作权侵权案件;指导查处非法出版活动,组织查处重大新闻违法活动。
(八)综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作;指导全县非物质文化遗产的发掘、整理、申报,组织开展非物质文化遗产保护工作。
(九)审核报批全县各级广播电视播出机构和广播电视节目、电视剧制作单位的设立和撤销;组织审查在广播电视中播出的广播剧、电视剧及其他节目的内容和质量;贯彻执行国家广播电视技术政策和标准,管理广播电视科技工作。
(十)按照国家法律、法规以及国家和省市的宏观政策,协调对广播电视用网进行具体规划和管理,统一组织和管理全县广播电视节目的传输覆盖,保证广播电视节目的安全播出;监督执行指配的广播电视频率(频道)和功率等技术参数;参与制定全县信息网络的总体规划和相关政策。
(十一)统筹协调旅游业发展,指导全县旅游工作;拟定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划,并组织实施;组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相应保护工作;指导重点旅游景区和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。
(十二)监督管理旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业诚信体系建设;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导全县旅游培训工作。
(十三)贯彻实施国家赴境外旅游政策,推动旅游国际交流与合作,指导对港澳台旅游市场推广工作;承租经营出境旅游业务旅行社的审核申报工作。
(十四)管理全县各类文化市场(文化娱乐、影视发行放映市场、文物、网吧、书报刊和电子出版物发行及印刷业、旅游等),贯彻执行国家和省市关于各类文化市场管理的政策、法规,制订全县各类文化市场发展规划,并监督实施;研究各类文化市场发展态势,指导各类文化市场稽查工作。
(十五)负责本领域的对外交流与合作以及相关外事工作。
(十六)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位预算构成
枞阳县文化馆2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)文化馆向公众开放。按照《安徽省文化馆服务标准》,继续推进文化馆向全体公众免费开放,利用本馆设施设备为人民群众提供文艺辅导培训、群众文化活动、展览展示、群众文艺作品创作指导等健康向上的文化产品和服务。
(二)非物质文化遗产保护。 继续做好我县非物质文化遗产保护工作,对我县的非物质文化遗产进行进一步的挖掘和整理。
(三)文艺辅导。为积极推进文化惠民工作,丰富广大人民群众的业余生活,促进城乡文化共同繁荣,枞阳县文化馆在2024年将继续开展未成年人公益培训班、群星艺术合唱团、群星艺术舞蹈团、老年艺术培训班、送文艺下基层等培训活动。
(四)群众文化活动。
(1)围绕春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日开展各类群众文化活动。
(2)进基层及志愿活动演出20场。
(3)开展“我们的中国梦 文化进万家”大地欢歌——乡村文化活动年暨四季村晚文艺演出6场。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
枞阳县文化馆2024年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
314.09 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中:上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
233.89 |
|
其中:上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.43 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.03 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
314.09 |
本 年 支 出 小 计 |
323.00 |
|
上年结转结余 |
8.91 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
8.91 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
323.00 |
支 出 总 计 |
323.00 |
单位公开表2
枞阳县文化馆2024年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
枞阳县文化和旅游局 |
323.00 |
314.09 |
314.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
枞阳县文化馆 |
323.00 |
314.09 |
314.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
单位公开表3
枞阳县文化馆2024年支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
233.89 |
196.98 |
36.91 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
233.89 |
196.98 |
36.91 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
233.89 |
196.98 |
36.91 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.66 |
50.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.66 |
50.66 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
323.00 |
286.09 |
36.91 |
|
|
|
单位公开表4
枞阳县文化馆2024年
财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
314.09 |
一、本年支出 |
323.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
314.09 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
8.91 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
8.91 |
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
233.89 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
50.66 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
7.43 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
31.03 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
323.00 |
支 出 总 计 |
323.00 |
单位公开表5
枞阳县文化馆2024年
一般公共预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
233.89 |
196.98 |
170.91 |
26.07 |
36.91 |
|
20701 |
文化和旅游 |
233.89 |
196.98 |
170.91 |
26.07 |
36.91 |
|
2070109 |
群众文化 |
233.89 |
196.98 |
170.91 |
26.07 |
36.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.66 |
50.66 |
50.63 |
0.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.66 |
50.66 |
50.63 |
0.03 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
15.23 |
0.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.03 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.11 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.92 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
合 计 |
323.00 |
286.09 |
260.00 |
26.09 |
36.91 |
单位公开表6
枞阳县文化馆2024年一般公共
预算基本支出表
单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
240.15 |
240.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.51 |
69.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.11 |
47.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.12 |
20.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.39 |
39.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.60 |
23.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.43 |
7.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.11 |
20.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.09 |
|
26.09 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30206 |
电费 |
9.08 |
|
9.08 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
4.74 |
|
4.74 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.85 |
19.85 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.63 |
17.63 |
|
|
|
合 计 |
286.09 |
260.00 |
26.09 |
单位公开表7
枞阳县文化馆2024年
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
注:枞阳县文化馆没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表8
枞阳县文化馆2024年国有资本
经营预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
|
|
|
|
注:枞阳县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表9
枞阳县文化馆2024年项目支出表
单位:万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
群众文化活动经费 |
枞阳县文化馆 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文化馆新馆运行经费 |
枞阳县文化馆 |
3.91 |
|
|
|
3.91 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文化馆业务经费 |
枞阳县文化馆 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
36.91 |
28.00 |
|
|
8.91 |
|
|
|
|
单位公开表10
枞阳县文化馆2024年政府
采购支出表
单位:万元
|
项目名称 |
政府采购 品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
群众文化活动经费 |
其他印刷服务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
单位公开表11
枞阳县文化和旅游局2024年政府购买服务支出表
单位:万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注:枞阳县文化馆没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,枞阳县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县文化馆2024年收支总预算323万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
枞阳县文化馆2024年收入预算323万元,其中,本年收入314.09万元,上年结转结余8.91万元。
(一)本年收入314.09万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算减少38.78万元,下降10.99%,下降原因主要是项目支出预算减少。
(二)上年结转结余8.91万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算减少101.30万元,下降91.92%,下降原因主要是上年结转结余预算减少。
三、关于2024年支出总表的说明
枞阳县文化馆2024年支出预算323.00万元,比2023年预算减少140.08万元,下降30.25%,下降原因主要是本年项目支出预算减少。其中,基本支出286.09万元,占88.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出36.91万元,占11.43%,主要用于群众文化活动、非物质文化遗产保护;事业单位经营支出0万元,占0.00%;上缴上级支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
枞阳县文化馆2024年财政拨款收支预算323万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入314.09万元,上年结转收入8.91万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出233.89万元,占72.41%;社会保障和就业支出50.66万元,占15.68%;卫生健康支出7.43万元,占2.30%;住房保障支出31.03万元,占9.61%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
枞阳县文化馆2024年一般公共预算支出323.00万元,比2023年预算减少140.08万元,下降30.25%,主要原因是项目支出预算减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
文化旅游体育与传媒支出233.89万元,占72.41%;社会保障和就业支出50.66万元,占15.68%;卫生健康支出7.43万元,占2.30%;住房保障支出31.03万元,占9.61%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024年预算233.89万元,比2023年预算减少117.16万元,下降33.37%,下降原因主要是项目支出预算减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算15.26万元,比2023年预算增加4.51万元,增长42.35%,增长原因主要是2024年退休人员增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算23.60万元,比2023年预算减少2.20万元,下降8.53%,下降原因主要是2024年在职人员减少,计提基数下降。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算11.80万元,比2023年预算减少1.11万元,下降8.61%,下降原因主要是2024年在职人员减少,计提基数下降。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算7.43万元,比2023年预算减少0.91万元,下降10.91%,下降原因主要是2024年在职人员减少,计提基数下降。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算20.11万元,比2023年预算减少1.81万元,下降8.26%,下降原因主要是2024年在职人员减少,计提基数下降。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算10.92万元,比2023年预算减少0.85万元,下降7.22%,下降原因主要是2024年人员退休,提租补贴总量减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
枞阳县文化馆2024年一般公共预算基本支出286.09万元,其中,人员经费260.00万元,公用经费26.09万元。
(一)人员经费260.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
(二)公用经费26.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
枞阳县文化馆2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
枞阳县文化馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
枞阳县文化馆2024年预算共安排项目支出36.91万元,比2023年预算减少82.73万元,下降69.15%,下降原因主要是本年项目支出预算减少。主要包括:本年财政拨款安排314.09万元(其中,一般公共预算拨款安排314.09万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排8.91万元(其中,一般公共预算拨款安排8.91万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
枞阳县文化馆2024年预算安排政府采购支出0.30万元,比2022年预算减少0.70万元,下降70.00%,下降原因主要是减少群众文化活动设备购置。其中,一般公共预算安排0.30万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
枞阳县文化馆2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“群众文化活动经费”项目。
(1)项目概述。维护文化馆新馆办公及业务场地,维护维修设备,保障群众文化活动经费,满足群众需求。
(2)立项依据:年初预算安排延续项目。
(3)实施主体。枞阳县文化馆。
(4)起止时间:2024年1月至2024年12月。
(5)项目内容。维护文化馆新馆办公及业务场地,维护维修设备,保障群众文化活动经费,满足群众需求。
(6)年度预算安排:一般公共预算安排28万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2024年度)
|
项目名称 |
群众文化活动经费 |
||||||||
|
实施单位 |
枞阳县文化馆 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
28.00 |
年度资金总额: |
28.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
28.00 |
其中:财政拨款 |
28.00 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|||||||
|
目标1:维护文化馆新馆办公及业务场地,维护维修设备,保障群众文化活动经费,满足群众需求。 |
目标1:维护文化馆新馆办公及业务场地,维护维修设备,保障群众文化活动经费,满足群众需求。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效 标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1:维护维修设备台(套)数 |
82台 |
计划 标准 |
数量 指标 |
指标1:维护维修设备台(套)数 |
82台 |
计划标准 |
|
|
指标2:维护面积 |
≥5000平方米 |
计划 标准 |
指标2:维护面积 |
≥5000平方米 |
计划标准 |
||||
|
质量 指标 |
指标1:项目质量控制 |
运行情况正常 |
计划 标准 |
质量 指标 |
指标1:项目质量控制 |
运行情况正常 |
计划标准 |
||
|
时效 指标 |
指标1:设备检修时间 |
≤2天 |
计划 标准 |
时效 指标 |
指标1:设备检修时间 |
≤2天 |
计划标准 |
||
|
成本 指标 |
指标1:项目总成本 |
≤102.71万元 |
计划 标准 |
成本 指标 |
指标1:项目总成本 |
≤102.71万元 |
计划标准 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1:设备系统完好 |
≥95% |
计划 标准 |
经济效 益指标 |
指标1:设备系统完好 |
≥95% |
计划标准 |
|
|
社会效益指标 |
指标1:免费开放天数 |
≥365天 |
计划 标准 |
社会效 益指标 |
指标1:免费开放天数 |
≥365天 |
计划标准 |
||
|
可持续影响 指标 |
指标1: 文化馆运行状况 |
正常 |
计划 标准 |
可持续 影响 指标 |
指标1: 文化馆运行状况 |
正常 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:公众满意度 |
≥95% |
计划 标准 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1:公众满意度 |
≥95% |
计划标准 |
|
(二)机关运行经费。
枞阳县文化馆2024年机关运行经费财政拨款预算26.09万元,比2023年预算减少2.83万元,下降9.79%,下降主要原因是办公费、电费、物业管理费、差旅费等预算减少。
(三)政府采购情况。
枞阳县文化和旅游局2024年政府采购预算0.3万元。其中:政府采购货物预算0.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,枞阳县文化馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年枞阳县文化馆预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,枞阳县文化和旅游局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28万元、上年财政拨款结转结余款8.91万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。